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原云南省干部療養院
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云南省保健康復中心2020年部門預算編制說明
發布日期:2020-11-30 來源:原創 閱讀:8792
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一、基本職能及主要工作

(一)部門主要職責

云南省保健康復中心是云南省衛生健康委下屬的省級事業單位,主要開展醫療、康復、療養、保健、醫養結合等業務,承擔干部醫療保健、健康管理、醫療康復、職業病療養、駐地社區衛生、省級“醫養結合”以及面向南亞東南亞國際養老養生中心和健康醫療旅游合作中心項目建設等工作任務。

(二)機構設置情況

單位設置有8個職能科室,即中心辦(含信息辦)、人事科、黨委辦公室、紀委辦公室、財務科(含醫保辦)、醫務科、總務科、采供辦;業務科室7個,即保健一科、保健二科、膳食科、康復醫學科、中醫科、藥械科、外聯部。

現編制床位286張。實際開放床位355張,其中療養、養老床位249張,醫療床位106張。中心編制145人,其中衛生專業技術人員101人,正高級職稱4人、副高級職稱4人、中級職稱25人、初級職稱32人,離退休132人。醫務人員比例為64.36%

 

)重點工作概述

一、做好職能轉變,重視醫療康復,提升診療服務水平

20195月,云南省干部療養院更名為云南省保健康復中心,為了更好地履職盡責,省保健康復中心強化改革意識,重視醫療康復業務的發展,努力提升診療服務水平。

一是狠抓醫療質量管理,全面提高醫療服務質量。嚴格貫徹執行醫療衛生管理法律法規以及診療護理規范、常規,依法執業,規范行醫。二是強化業務學習。組織開展學術講座,通過宣傳欄、專題講座、外部培訓等方式,提高了醫務人員的法律意識、醫學理論學水平及醫患溝通技巧。三是做好社區衛生服務。四是加強醫療信息化建設。此次信息化建設共上線了HIS系統、電子病歷系統以及合理用藥系統,系統的上線實現了省保健康復中心信息化建設0的突破,規范了診療流程,提高了醫務人員的工作效率。五是將建設二級康復醫院納入云南省保健康復中心2020-2024發展規劃中。為更好地實現新職能,省保健康復中心著手制定2020-2024發展規劃,將二級康復醫院的建設作為省保健康復中心“十四五”重點推進工作之一。

二、鞏固傳統業務,重視療養保健,推進醫養結合新進展。一是合理制定療養日程。在療養日程中將八段錦、太極拳等健身操納入每天的規定動作。開展保健知識講座和體檢后咨詢。積極推出營養餐,使療養員吃得開心又健康。在靜態療養中融入動態療養,適時組織療養員參觀附近景點或外出短途旅行,配備醫務人員隨行,提供健康保障。二是完成了2019年度鄉村醫生療休養任務。云南省2019年鄉村醫生療休養活動在云南省保健康復中心正式啟動,來自于全省十六個州市的200名優秀鄉村醫生展開了為期5天的療休養活動。省保健康復中心高度重視,精心組織,順利完成了此次活動。三是做好干部保健工作,完成干部保健任務。2019年認真完成省衛健委保健處、省委組織部、省委老干局、西藏自治區干部保健局等干部保健療養任務。四是做好醫養結合工作。鼓勵中心醫務人員報考健康管理師,將健康管理專業化、規范化。規范醫養結合操作規程和完善各項制度,建設護工隊伍,利用各種機會和途徑大力宣傳醫養結合,提高知名度。

二、預算單位基本情況

我部門編制2020年部門預算單位共1個。其中:財政全供給單位0個;部分供給單位1個;特殊供給單位0個;自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位0個;參公管理事業單位0個;非參公管理事業單位0個。截止201912月統計,部門基本情況如下:

在職人員編制145人,其中:行政編制 0人,事業編制145人。在職實有107人,其中: 財政全供養 0人,財政部分供養107人,非財政供養86人。

離退休人員 128人,其中: 離休 2人,退休 126人。

車輛編制5輛,實有車輛2輛。

三、預算單位收入情況

(一)部門財務收入情況

2020年部門財務總收入 932.03萬元,其中:一般公共預算財政撥款602.03萬元,政府性基金預算財政撥款0萬元,國有資本經營預算財政撥款0萬元,事業收入330萬元,事業單位經營收入0萬元,其他收入0萬元,上年結轉0萬元

與上年對比收支均減少,主要原因分析,受經營情況的影響,壓縮了項目支出

(二)財政撥款收入情況

2020年部門財政撥款收入 602.3萬元,其中:本年收入602.3萬元,上年結轉0萬元。本年收入中,一般公共預算財政撥款602.3萬元(本級財力602.3萬元,專項收入0萬元,執法辦案補助0萬元,收費成本補償0萬元,財政專戶管理的收入0萬元,國有資源(資產)有償使用成本補償0萬元),政府性基金預算財政撥款0萬元,國有資本經營預算財政撥款0萬元。

與上年對比收入減少,主要原因分析人員減少,根據壓減一般性支出的原則財政補助減少。

四、預算單位支出情況

(本條分組按項級科目細化)

2020年部門項目預算總支出932.03萬元。財政撥款安排支出602.03萬元,其中基本支出602.03萬元,與上年對比減少主要原因分析為人員減少,公用經費壓縮項目支出330萬元,與上年對比減少,主要原因分析受收入減少影響,壓縮了項目。

(一)財政撥款安排支出按功能科目分類情況

功能科目分組,主要用于工資福利支出和商品和服務支出

(二)財政撥款安排支出按經濟科目分類情況

(本條按部門預算支出經濟科目分類)

經濟科目分組(其中:基本支出602.03萬元,項目支出0萬元)。

五、省對下項轉移支付情況

部門預算項目名稱為“保健康復中心提升醫養結合服務能力補助經費”,資金為自籌。無省對下專項轉移支付情況。

六、政府采購預算情況

根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規定,編制了政府采購預算,共涉及采購項目2個,政府采購預算總額330萬元,其中:政府采購貨物預算330萬元、政府采購服務預算0萬元、政府采購工程預算0萬元

七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

無財政撥款預算

(三)公務用車購置及運行維護費

無財政撥款預算

八、重點項目預算績效目標情況

項目名稱:保健康復中心提升醫養結合服務能力補助經費

項目年度績效目標:2020年預計投資350萬元進行醫療部服務質量提升,購置更新部分康復設備、檢驗設備,安裝體檢樓電梯。改善中心設備、配置落后情況;改善中心總體服務環境,提高服務質量,更好的履行保健康復、醫養結合等職能,提高群眾滿意度。

重點指標:產出指標—數量指標—康復診療人次;產出指標—質量指標—醫療服務投訴;效益指標—經濟效益指標—醫療收入;效益指標—社會效益指標—床位使用率;滿意度指標—服務對象滿意度指標—患者滿意度

 

、其他公開信息

(一)專業名詞解釋

(二)機關運行經費安排變化情況及原因說明

(三)國有資產占用情況

鑒于截至20191231日的國有資產占有使用情況,需在完成2019年決算編制后才能匯總相關數據,因此,將在公開2019年度部門決算時一并公開。